Показать сообщение отдельно
Старый 27.03.2009, 08:32   #82
Zolotco
Member
 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Поблагодарил(а): 5
Благодарили 1 раз в 1 сообщении
Zolotco движется в правильном направлении
По умолчанию

11

Добавлено через 2 мин.

Цитата:
Сообщение от Longina Посмотреть сообщение
Можно будет перепровести документы. (а если корректирующие проводки делали??)
Не все сразу...
Пока не делала. Ждала рещения от Анди.

Добавлено через 7 мин.

VIens_C, что-то вы меня окончательно запутали Я уже обнадёжилась...
Так как мне поступить хотя бы за 2008 год (про 2009 молчу):
- если проводка накладной была неверна
- если клиент вводил к себе в программу и оплачивал накладные, учитывая НДС не построчно, а на общую сумму
Как в первом, так и во втором случае общая сумма накладной отличается из-за НДСа. Т.е.даже если не брать во внимания, что клине переплатил/не доплатил сантимы, то в декларациях по НДС у нас к лиентом разные данные получаются...
Если просто следать коррекцию (проводку) - то мне исправлять НДС "неправильный" или всё-таки 2310?
Zolotco вне форума   Ответить с цитированием