Показать сообщение отдельно
Старый 17.02.2010, 11:26   #18
OlgaSin
Senior Member
 
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 172
Поблагодарил(а): 29
Благодарили 5 раз в 4 сообщениях
OlgaSin движется в правильном направлении
По умолчанию Особые условия отчисления НДС

Цитата:
Сообщение от OlgaSin Посмотреть сообщение
И вообще, нечего мне было задавать глупые вопросы, как будто сам не знаю ответ. Надо было прямо так и спросить "АНДИ хочу в РасходТМЦ НДС к не зачету" а в поступлении денег "к зачету".
Я провела такой эксперимент:
1) Завела счет реализации все как обычно (указав и ПВН и ставку), а потом выбрала НДС: "НЕТ" - провела счет /в оборотке все красивенько встало Д2310=121, К6110=100!!/;
2) Получила оплату и в банковском документе выбрала ставку НДС 21% и ТИП НДС: "ПВН контс--2310", далее внизу ВОЗВРАТ: "За тек.месяц" - провела документ /в оборотке К2310=121, К5721=21/;
3) В настройку НДС декларации Н52 прописала: Д2310-К5721 "+" За тек.месяц ПВН 21%.

В итоге декларация вроде как правильная получилась, единственное, что смущает, если в строке 53 декларации выбрать "свернуть по документам" вижу следующее:
1. приходный ордер: +42!!! Д2310-К5721
2. приходный ордер: -21 Д2310-К5721

ДРУГАЯ БЕДА!!! в НДС 3 приложение ПВН не попадает!!! Что делать?
OlgaSin вне форума   Ответить с цитированием