Авансовый платёж и НДС декларация
Помогите, пож- та, разобраться. Получила аванс на расчётный счёт за услугу , которая пришла от европейца не имеющего НДС номера. который должен указываться в 48,2 приложение 1 3 часть.
Вношу документ через приход денег на счёт, указываю то что требуется и дохожу до Аналитики по НДС, открывается справочник Аналитики по НДС, но там не вижу что выбрать, есть только код 0053 Аванс от покупателя услуг 0%- стр.48 и 0001 Аванс от покупателя и всё . Как аванс от покупателя за услуги поставить в стр. 48,2 и приложение 1 3 часть ?
|