В связи с "особенным" начислением НДС (посторочно, а не на всю сумму накладной), у меня море накладных, где математически НДС расчитан "неправильно", т.е. если на калькуляторе пересчитать, то 18% от суммы накладной явно не совпадает.
Большинство клиентов ввоодят в свои программы другие суммы - "правильные" (они берут с накладной НДС, а всё остальное подгоняют) - поэтому сумма к оплате отличается. Клиенты естественно переделывать что-то отказываются.
Кто прав, а кто виноват? Что, мне теперь все накладные за 2008-2009 год перепроверять и исправлять? Ну и потом естественно и отчёты...
Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 26.02.2009 в 14:30.
|