ANDI.lv - форум

ANDI.lv - форум (http://forum.andi.lv/index.php)
-   1С:Бухгалтерия 7.7 (http://forum.andi.lv/forumdisplay.php?f=60)
-   -   Декларация_НДС_2010 (107.08) (http://forum.andi.lv/showthread.php?t=1682)

Viens_C 07.02.2010 15:33

Декларация_НДС_2010 (107.08)
 
Декларация_НДС_2010

Отчеты – Для фин.инспекции – PVN - PVN декларация 2010 добавлен новый отчет «НДС декларация с 01.01.2010», в меню которого одновременно расположены все приложения для НДС декларации .
У приложения раньше настройки находились на самом приложении. На закладке настроек. Теперь такой закладки нет.
Теперь, в настройках НДС после графы "формула" появились три дополнительных графы: "Вид сделки", "Прил. НДС", "Обратный знак".
Не всем сразу понятны их назначение и принципы пользования ими.

ANDI_Hotline!
Объясните пожалуйста механизм влияния данных колонок на отчет и приложения.

Longina 07.02.2010 22:44

Эти колонки уже настроены. Там ничего трогать не надо :).

Viens_C 07.02.2010 22:52

Они настроены когда копируем 2010 из существующей.
А когда хотим сами добавить?
А если их трогать нельзя, надо было прятать.
Нас тут много и пальчики у нас шустрые. :)

Viens_C 08.02.2010 22:41

Кто сдавал бумажный НДС_2010? Без штрих-кодов на полях взяли?

bambino 08.02.2010 22:43

[QUOTE=Viens_C;4341]Кто сдавал бумажный НДС_2010? Без штрих-кодов на полях взяли?[/QUOTE]

А что не берут??? Я по привычке в Курземский сдавала весь прошлый год отчеты одной маааааленькой фирмочки без штрихкодов, и ничиго...не отказывались брать.


У меня другой вопрос - а ДЮФы тоже пришлют? Или они старые остануться.

Viens_C 08.02.2010 23:39

Новые, ...новые будут. говорят скоро.... уже покрасили ... сохнут. :)<I><FONT size=1>

Добавлено через 22 мин.

</FONT></I>[QUOTE=bambino;4342]А что не берут??? Я по привычке в Курземский сдавала весь прошлый год отчеты одной маааааленькой фирмочки без штрихкодов, и ничиго...не отказывались брать.[/QUOTE]
А мне две девушки жаловались, что отправляли переписывать на другую форму.
Может какая инспекторша большого начальника строила.

Longina 09.02.2010 10:44

[quote=Viens_C;4341]Кто сдавал бумажный НДС_2010? Без штрих-кодов на полях взяли?[/quote]
А что, есть со штрих-кодами??? Новый вариант НДС декларации?<I><FONT size=1>

Добавлено через 1 мин.

</FONT></I>[quote=bambino;4342]

У меня другой вопрос - а ДЮФы тоже пришлют? Или они старые остануться.[/quote]
Пришлют.

Viens_C 09.02.2010 10:53

[QUOTE]А что, есть со штрих-кодами??? Новый вариант НДС декларации?[/QUOTE]
Точно, Лонгина права. По выпенривались со своими сканерами и заглохло у них все. Больше не надо.

bambino 09.02.2010 15:34

Ну вот и у меня дошли ручки шаловливые до декларации. :)

Анди! Респект - можно сказать пазл сложился. Есть только пару моментов. Я сегодня "тупой" - помогайте:

- в Приложение 1,1 и соответственно в 1,3 попадает сумма зачтенного аванса покупателя. Поскольку сумма больше 1000 ее видно в обоих приложениях. Подозреваю что суммы меньше 1000 тоже попали в оба приложения, только в одну строку. Как звучит то заклинание чтобы их оттуда убрать.

- в приложение 1,1 сумма уплаченная брокеру попадает как надо, но не попадает номер платежки - пустое окошко.

- не могу добиться чтобы в приложение 1,2 попал аванс уплаченный поставщику в ЕС. В декларацию попадает - в приложение нет.

А в остальном - красота неземная. :)

И еще перестал печататься мой любимый отчет - Регистр учета накладных
Ругается и пишет - "Значение индексного выражения находится за границами массива"

А для новой декларации "кнопочки" нет? У меня по старой памяти рука все к кнопочке тянется.

Longina 09.02.2010 15:51

[quote=bambino;4370]И еще перестал печататься мой любимый отчет - Регистр учета накладных
Ругается и пишет - "Значение индексного выражения находится за границами массива"

А для новой декларации "кнопочки" нет? У меня по старой памяти рука все к кнопочке тянется.[/quote]
1. В почте.
2. Будет.

bambino 09.02.2010 16:01

Это все вылезло если я задаю свою скопированную настройку. Задала с настройкой типовой -
- аванс из 1,1 убрался, это славно, но в 1,3 он остался. В результате там две строки по одному покупателю. Полученный аванс и часть накладной которая осталась после того как аванс зачелся.
- номер платежки не появился
- в 50 строку тянет оплату поставщику в ЕС (не аванс) - Д 5311 К 2621 - не нужно это тааам. Как убрать? В настройку то можно лазить?
- но в 50 в саму декларацию не попадают авансы уплаченные поставщику.

Longina 09.02.2010 16:38

[quote=bambino;4373]- в 50 строку тянет оплату поставщику в ЕС (не аванс) - Д 5311 К 2621 - не нужно это тааам. Как убрать? В настройку то можно лазить?
[/quote]
Надо из настройки убрать из 3 колонки 2191, и поставить 2191 в четвертую колонку.
Так. это шутка. Извините. Сейчас допишу правду.<I><FONT size=1>

Добавлено через 2 мин.

</FONT></I>[quote=bambino;4373] В настройку то можно лазить?
- но в 50 в саму декларацию не попадают авансы уплаченные поставщику.[/quote]
1. Можно.
2. Посмотрите План счетов, на счете 2191 - Организации, PVN likme стоит?

bambino 09.02.2010 16:52

на 2191 все стоит как положено :) а в декларацию не попадает.

Если в настройку можно лазить, так я в нее завтра и залезу. Ручки то шаловливые :)
Декларацию настрою, а вот приложение....надо чтобы аванс в ЕС в приложение попал.

Longina 09.02.2010 16:54

Для приложения сделаны новые три колонки (новые) в НДС настройке.
Счас убегу, вернусь, отвечу развернуто.

bambino 10.02.2010 11:59

С авансами разобралась. Все попало куда надо и как надо. Тут оказывается "сам дурак" - и причем два раза. Ладно один раз ошиблась, нееет два раза и оба одинаково.

Пошла разбираться дальше.

Но блиин в 50 графу тянет платежку в ЕС с минусом. Проводка Д 5311 К 2621. Вот что она там забыла????<I><FONT size=1>

Добавлено через 103 мин.

</FONT></I>[QUOTE=bambino;4390]
Но блиин в 50 графу тянет платежку в ЕС с минусом. Проводка Д 5311 К 2621. Вот что она там забыла????[/QUOTE]

Справилась. 50 строка просто "красавишна". Приложения 1,1 и 1,2 тоже вроде как в порядке. Открытым остался зачтенный аванс в третьем приложении.<I><FONT size=1>

Добавлено через 61 мин.

</FONT></I>С авансом тоже разобралась. Все в порядке. Сбило с толку то что если аванс, накладная и зачет аванса в одном месяце в приложении показывает две строки по одной фирме - аванс и остаток по накладной.

Так что все в порядке - ждем 2 приложение.

lapkis 10.02.2010 22:26

Получили 108 релиз, 3 за неделю :) Но нет DUF отчета, когда их ждать?
Кто вообще сейчас в здравом уме сдает отчеты не через ЕДС? Может имеет смысл DUF отчеты встроить в систему, а не через внешние формы?

ANDI_Hotline 10.02.2010 22:50

[quote=lapkis;4398] Но нет DUF отчета, когда их ждать?
[/quote]

Планируем разослать DUF на этих выходных.

bambino 11.02.2010 13:06

А чего Пвн 2 со всеми приложениями не объединили? Я пока сообразила что оно на старом месте находится....нужно было все в одну кучу, я про него точно каждый месяц забывать буду, пока не привыкну.

И еще - в ПВН 2 не проставилась буква в последней колонке (там где услуга, товар и т. д), поставила рукой, в документе вроде тоже товар стоит, или еще какой то признак должен быть в самом расходном документе?

Longina 11.02.2010 16:33

Оказывается, из документа негде взять признак "товар", "услуга" или "трехсторонняя сделка".
И надо все в режиме редактирования ставить (буквы).


Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"