настройка PVN декларации
Добрый день!
Сегодня столкнулась с проблемой в 1.приложении к НДС декларации. По ЕКА был возврат денег Д6110-К2612, Д5721-К2612 (за предыдущий период) - проведено ручной операцией. В настройках НДС декларации пришлось прописать след.настройки: 1) Стр. 62 Д5721-К2612 "-" А; 2) Стр. 67 Д5721-К2612 "+" А. В самой декларации все встает на свои места правильно, НО... Суммы Д6110-К2612 и Д5721-К2612 попадают в приложении 1, в результате чего увеличивается предналог... В чем проблема? Спасибо! |
[QUOTE=OlgaSin;5476]... Суммы Д6110-К2612 и Д5721-К2612 попадают в приложении 1, в результате чего увеличивается предналог... В чем проблема?
Спасибо![/QUOTE] В предналог попадает Д57.21. смотрите настройку графы 62. Если в своей операции поставили "возврат за предыдущий период" и всеравно попадает, значит в 62 отсутствует строка с минусом возвратов по 57.21. |
посмотрите еще раз мой вопрос... Цитирую:
"В настройках НДС декларации пришлось прописать след.настройки: 1) Стр. 62 Д5721-К2612 "-" А;" Эта настройка была сделана, чтобы Декларация формировалась правильно, а вот с Приложением 1 - беда... Как настроить? |
Можно было этот возврат проводить также как реализацию но со знаком минус.
И перенастраивать ничего не надо. |
Вообще то возвраты за прошлый период должны попадать в 67 строку, а не в 62.<I><FONT size=1>
Добавлено через 2 мин. </FONT></I>И в приложении 1 эти суммы должны попадать, а как иначе? |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"